Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Думы МО - "г. Тулун" от 27.10.2006 № 86-ДГО
(ред. от 05.09.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА" НА 2007 - 2010 ГГ."

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2006 г. № 86-ДГО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА" НА 2007 - 2010 ГГ.

(в ред. решений Думы
муниципального образования - "г. Тулун"
от 07.11.2007 № 112-ДГО,
от 02.07.2008 № 39-ДГО,
от 05.09.2008 № 57-ДГО)

Заслушав информацию директора МП МО - "город Тулун" "Многофункциональное транспортное предприятие" Андреенко Г.А., руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 22, 43 Устава муниципального образования - "город Тулун", Дума городского округа решила:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Основные направления развития пассажирского транспорта на территории города Тулуна" на 2007 - 2010 гг.

2. Рекомендовать администрации городского округа в рамках исполнения настоящей программы разработать план мероприятий по созданию единого диспетчерского пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра по жилищно-коммунальным вопросам, строительству, транспорту и связи С.А.Шевцова.

Мэр городского округа
В.Н.ПИВЕНЬ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА" НА 2007 - 2010 ГГ.

(в ред. решений Думы
муниципального образования - "г. Тулун"
от 07.11.2007 № 112-ДГО,
от 02.07.2008 № 39-ДГО,
от 05.09.2008 № 57-ДГО)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

   --------------------T-----------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦"Основные направления развития пассажирского¦
¦программы ¦транспорта на территории города Тулуна" на 2007 -¦
¦ ¦2010 гг. ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Наименование, ¦ ¦
¦дата и номер ¦ ¦
¦нормативного акта ¦ ¦
¦об утверждении ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Заказчик программы ¦Администрация г. Тулуна ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦МП МО - "город Тулун" "МТП" ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Основные ¦МП МО - "город Тулун" "Многофункциональное¦
¦разработчики ¦транспортное предприятие" ¦
¦программы ¦ ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Основная цель ¦Создание действенной системы, позволяющей¦
¦программы ¦осуществлять контролируемый допуск перевозчиков на¦
¦ ¦маршрутную сеть, оперативное воздействие на процессы¦
¦ ¦формирования и развития рынка транспортных услуг,¦
¦ ¦обеспечение безопасности пассажирских перевозок,¦
¦ ¦повышение качества обслуживания пассажиров ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Основные задачи ¦Сохранение муниципального транспорта как наиболее¦
¦программы ¦доступного, социально значимого и обеспечивающего¦
¦ ¦предоставление льготного проезда отдельным категориям¦
¦ ¦граждан. ¦
¦ ¦Диспетчерское управление и контроль за движением¦
¦ ¦автобусов. ¦
¦ ¦Подготовка и принятие правовых актов, регулирующих¦
¦ ¦порядок организации пассажирских перевозок в г.¦
¦ ¦Тулуне ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Индикаторы и ¦1. Качество организации перевозок. ¦
¦показатели ¦Индикатор показывает регулярность движения автобусов¦
¦эффективности ¦на маршруте. ¦
¦реализации ¦Единицы измерения - проценты. ¦
¦программы ¦Расчет индикатора - отношение количества выполненных¦
¦ ¦по расписанию рейсов к общему плановому количеству¦
¦ ¦рейсов, предусмотренных расписанием. ¦
¦ ¦Информационное обеспечение: форма - 1 автотранс (стр.¦
¦ ¦23/стр. 21 x 100), расписание движения автобусов и¦
¦ ¦суточные наряды на работу автобусов. ¦
¦ ¦2. Увеличение объемов перевозок пассажиров в¦
¦ ¦городском сообщении. ¦
¦ ¦Единица измерения - проценты. ¦
¦ ¦Объем перевозок пассажиров по городу определяется в¦
¦ ¦процентном отношении как количество перевезенных¦
¦ ¦пассажиров в отчетном году к количеству перевезенных¦
¦ ¦пассажиров в 2006 году. ¦
¦ ¦Информационное обеспечение: форма 65 - автотранс,¦
¦ ¦стр. 220. ¦
¦ ¦Планируется увеличить объем перевозок к 2006 году на:¦
¦ ¦2007 год - 3,7%; ¦
¦ ¦2008 год - 4,0%; ¦
¦ ¦2009 год - 5,0%; ¦
¦ ¦2010 год - 6,0%. ¦
¦ ¦3. Увеличение доходов муниципального предприятия. ¦
¦ ¦Рост доходов муниципального предприятия -¦
¦ ¦определяется соотношением суммы полученных доходов к¦
¦ ¦2006 году в сопоставимых ценах: ¦
¦ ¦2007 год - 3,7%; ¦
¦ ¦2008 год - 4,0%; ¦
¦ ¦2009 год - 5,0%; ¦
¦ ¦2010 год - 6,0% ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы¦Срок реализации программы 2007 - 2010 гг., программа¦
¦реализации ¦реализуется в один этап ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Перечень ¦Основные мероприятия: ¦
¦подпрограмм и ¦1. Мероприятия нормативно-правового и методического¦
¦основные ¦обеспечения программы: разработка Правил организации¦
¦мероприятия ¦пассажирских перевозок на территории г. Тулуна. ¦
¦ ¦2. Мероприятия, направленные на повышение качества¦
¦ ¦обслуживания пассажиров и безопасности пассажирских¦
¦ ¦перевозок: ¦
¦ ¦- организация единого диспетчерского пункта для¦
¦ ¦частного и муниципального транспорта; ¦
¦ ¦- организация работы частного и муниципального¦
¦ ¦транспорта по общему маршрутному расписанию движения¦
¦ ¦автобусов. ¦
¦ ¦3. Укрепление материально-технической базы¦
¦ ¦предприятия: ¦
¦ ¦- приобретение автобусов; ¦
¦ ¦- приобретение газового оборудования для автобусов. ¦
¦ ¦4. Возмещение из бюджета выпадающих доходов от¦
¦ ¦реализации льготных месячных проездных билетов¦
¦ ¦студентам, учащимся и пенсионерам ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Объемы ¦2007 г. - 1000,0 тыс. руб. - местный бюджет; ¦
¦финансирования ¦ - 100,0 тыс. руб. - собственные средства; ¦
¦(с расшифровкой по ¦всего - 1100,0 тыс. руб. ¦
¦годам и источникам)¦(в ред. решения Думы муниципального образования - "г.¦
¦ ¦Тулун" от 07.11.2007 № 112-ДГО) ¦
¦ +-----------------------------------------------------+
¦ ¦2008 г. - 2820,0 тыс. руб. - местный бюджет; ¦
¦ ¦ - 150 тыс. руб. - собственные средства; ¦
¦ ¦всего - 2970,0 тыс. руб. ¦
¦ +-----------------------------------------------------+
¦ ¦2009 г. - 2954,0 тыс. руб. - местный бюджет; ¦
¦ ¦ - 150,0 тыс. руб. - собственные средства; ¦
¦ ¦всего - 3104,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦(в ред. решения Думы муниципального образования - "г.¦
¦ ¦Тулун" от 05.09.2008 № 57-ДГО) ¦
¦ +-----------------------------------------------------+
¦ ¦2010 г. - 2850,0 тыс. руб. - местный бюджет; ¦
¦ ¦ - 150,0 тыс. руб. - собственные средства; ¦
¦ ¦всего - 3000,0 тыс. руб. ¦
¦ +-----------------------------------------------------+
¦ ¦Итого - 9986,0 тыс. руб. - местный бюджет; ¦
¦ ¦ - 550,0 тыс. руб. - собственные средства; ¦
¦ ¦всего - 10536,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦(в ред. решения Думы муниципального образования - "г.¦
¦ ¦Тулун" от 05.09.2008 № 57-ДГО) ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦Повышение качества обслуживания пассажиров,¦
¦результаты ¦увеличение объемов перевозок, увеличение доходов¦
¦реализации ¦предприятия ¦
¦программы и ее ¦ ¦
¦эффективности ¦ ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Система организации¦Общий контроль осуществляет заместитель мэра по¦
¦и контроля за ¦жилищно-коммунальным вопросам, строительству,¦
¦исполнением ¦транспорту и связи ¦
¦программы ¦ ¦
L-------------------+------------------------------------------------------


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА" НА 2007 - 2010 ГГ.

Наименование: "Основные направления развития пассажирского транспорта на территории г. Тулуна" на 2007 - 2010 гг. (далее - Программа).

Основания для разработки Программы: в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится вопрос создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Заказчик Программы: администрация г. Тулуна.

Разработчик Программы: МП МО - "город Тулун" "Многофункциональное транспортное предприятие".

Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения:
Пассажирский автотранспорт является одной из социально значимых отраслей городского хозяйства.
Пассажирский автомобильный транспорт г. Тулуна включает в себя муниципальный и частный транспорт.
Муниципальный автомобильный транспорт обслуживает 9 городских маршрутов протяженностью 104 км, 16 пригородных маршрутов протяженностью 631 км, 8 междугородных протяженностью 758 км и 1 сезонный садоводческий маршрут.
В 2005 г. муниципальный пассажирский транспорт выполнил 111,7 тыс. рейсов, в том числе в городском сообщении - 104,1 тыс. рейсов, в пригородном - 6,4 тыс. рейсов, в междугородном - 1,2 тыс. рейсов. Перевезено 2883,7 тыс. пассажиров, в том числе по городу 2594,4 тыс., что составляет 90,0% от перевезенных пассажиров. За 6 месяцев 2006 года в городском сообщении перевезено 1089,7 тыс. пассажиров.
Объем перевозок пассажиров муниципальным транспортом резко снизился:
2003 год - 5121 тыс. пассажиров;
2004 год - 4963 тыс. пассажиров;
2005 год - 3004 тыс. пассажиров.
Снижение перевозок пассажиров - 2005 год к 2003 году - составило 41%.
Муниципальный пассажирский транспорт обеспечивает выполнение социальной политики государства в части льготного проезда отдельных категорий граждан. В 2005 году муниципальное предприятие реализовало отдельным категориям граждан 3355 единых социальных билетов для проезда в автобусах городского и пригородного сообщения, выдано 2184 бесплатных месячных проездных билета на проезд в садоводческие общества, продано 8694 льготных месячных проездных билета студентам и 279 пенсионерам с оплатой 50,0% от полной стоимости проездного билета.
За период с 2000 по 2006 гг. в г. Тулуне выпуск на линию частных маршрутных такси увеличился с 2 до 86 единиц, по расчету их требуется 57 единиц (расчет прилагается). Водители частных автобусов начинают и заканчивают работу, когда им захочется. При движении автобусов по маршруту производится обгон муниципального транспорта.
Основной проблемой муниципальных пассажирских предприятий является значительное сокращение объема перевозок пассажиров в связи с износом подвижного состава и недобросовестной конкуренцией со стороны частных маршрутных такси.
Произошло вытеснение автобусов большой вместимости микроавтобусами, повлекшее за собой резкое увеличение подвижного состава на улицах города, и, как следствие, снижение безопасности пассажирских перевозок, увеличение аварийности, ухудшение экологической обстановки в городе.
Для обеспечения стабильной, безопасной работы муниципального транспорта требуется проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы предприятия. Необходима разработка правовых актов, регулирующих порядок организации пассажирских перевозок в г. Тулуне.
В случае отсутствия поддержки муниципального транспорта существует реальная угроза банкротства предприятия, 160 работников муниципального предприятия окажутся безработными. Нишу муниципального транспорта займут частные перевозчики, что приведет к дальнейшему увеличению количества коммерческих автобусов при уменьшении провозных возможностей парка автобусов, перегруженности улично-дорожной сети г. Тулуна, неконтролируемому росту тарифов на перевозку пассажиров.
Настоящая Программа предусматривает создание системы мер, позволяющих администрации г. Тулуна в рамках выполнения функций организатора перевозок путем использования нормативных и экономических рычагов осуществлять контроль на рынке пассажирских транспортных услуг.

Основные цели, задачи, сроки и этапы выполнения Программы:
Основная цель Программы:
1. Создание действенной системы, позволяющей администрации г. Тулуна осуществлять контролируемый допуск перевозчиков на маршрутную сеть, оперативное воздействие на процессы формирования и развития рынка транспортных услуг, обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение качества обслуживания пассажиров.
Основные задачи:
1. Сохранение муниципального транспорта как наиболее доступного, социально-значимого и обеспечивающего предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан.
2. Диспетчерское управление и контроль за движением автобусов.
3. Подготовка и принятие правовых актов, регулирующих порядок организации пассажирских перевозок в г. Тулуне.

Сроки и этапы реализации Программы:
Срок реализации Программы - 2007 - 2010 годы. Программа будет реализована в один этап.

Индикаторы и показатели эффективности реализации Программы:
1. Качество организации перевозок:
- регулярность движения автобусов - движение автобуса на маршруте считается регулярным, если автобус отправился в рейс точно по расписанию, своевременно проследовал все промежуточные контрольные пункты и прибыл на конечный пункт по расписанию с учетом допустимых отклонений.
Регулярность движения автобуса на маршруте определяется в процентном выражении как отношение количества выполненных по расписанию рейсов к плановому количеству рейсов, предусмотренных расписанием за квартал, год.
2. Объем перевозок пассажиров по городу определяется в процентном отношении как количество перевезенных пассажиров в отчетном году к количеству перевезенных пассажиров в 2006 году.
3. Рост доходов муниципального предприятия определяется соотношением суммы полученных доходов к 2006 году в сопоставимых ценах.

Мероприятия по реализации Программы:
1. Мероприятия нормативно-правового и методического обеспечения Программы:
- разработка Положения о конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автобусами на муниципальных городских маршрутах г. Тулуна;
- разработка Правил организации пассажирских перевозок на территории г. Тулуна.
2. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания пассажиров и безопасности пассажирских перевозок:
- организация единого диспетчерского пункта для частного и муниципального транспорта;
- организация работы транспорта по общему маршрутному расписанию движения автобусов.
3. Укрепление материально-технической базы муниципального предприятия:
- приобретение автобусов;
(в ред. решения Думы муниципального образования - "г. Тулун" от 05.09.2008 № 57-ДГО)
- приобретение газового оборудования для автобусов.
4. Возмещение из бюджета выпадающих доходов от реализации льготных месячных проездных билетов студентам, учащимся и пенсионерам.

Объемы и источники финансирования:
Эффективность Программы: уровень соблюдения маршрутного расписания и, как следствие, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, сдерживание тарифов на перевозку пассажиров.
Число рабочих мест (человек):
- всего - 160;
- новых - 0.
Платежи в бюджет (в год):
- всего - 1503 тыс. руб.,
в том числе:
- в местный - 366 тыс. руб.;
- областной - 368 тыс. руб.;
- в федеральный - 769 тыс. руб.
Прибыль (в год) - прибыли нет.
Социальный эффект (в год) - льготный (бесплатный) проезд отдельных категорий пассажиров по федеральному и областному законам.

   ----T-------------------------------------T----------T-----------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦ Сроки ¦Планируемый¦ В т.ч. по ¦
¦п/п¦ ¦выполнения¦объем ¦ источникам ¦
¦ ¦ ¦ ¦финанси- +-------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦рования, ¦Местный¦Собственные¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦бюджет ¦ средства ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦1 ¦Первый - 2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦1. Подготовка нормативно-правовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разработать Положение о конкурсе на¦1 кв. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦право осуществления регулярных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирских перевозок автобусами на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных городских маршрутах г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тулуна; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разработать Правила организации¦1 кв. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦пассажирских перевозок на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Тулуна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦2. Повышение качества обслуживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров и безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирских перевозок: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация единого диспетчерского¦1 кв. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦пункта; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация работы транспорта по¦1 кв. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦общему маршрутному расписанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦3. Укрепление материально-технической¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы муниципального предприятия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобрести автобусы б/у марки¦4 кв. ¦ 250,0¦ 150 ¦ 100,0¦
¦ ¦ПАЗ-3205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. решения Думы муниципального образования - "г. Тулун" от 07.11.2007¦
¦№ 112-ДГО) ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦4. Укрепление экономического¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦положения муниципального предприятия:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение газового оборудования¦1 - 2 кв. ¦ 198,0¦ 198,0¦ 0 ¦
¦ ¦для 50 автобусов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. решения Думы муниципального образования - "г. Тулун" от 07.11.2007¦
¦№ 112-ДГО) ¦
¦ ¦- возмещение выпадающих доходов от¦1 - 4 кв. ¦ 652,0¦ 652,0¦ 0 ¦
¦ ¦реализации льготных месячных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проездных билетов студентам, учащимся¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и пенсионерам (расчет прилагается) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. решения Думы муниципального образования - "г. Тулун" от 07.11.2007¦
¦№ 112-ДГО) ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 1100,0¦ 1000,0¦ 100,0¦
¦(в ред. решения Думы муниципального образования - "г. Тулун" от 07.11.2007¦
¦№ 112-ДГО) ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦2 ¦Второй - 2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦1. Укрепление материально-технической¦3 - 4 кв. ¦ 572,5¦ 422,5¦ 150,0¦
¦ ¦базы муниципального предприятия -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобрести автобус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦3. Укрепление экономического¦1-4 кв. ¦ 800¦ 800¦ 0¦
¦ ¦положения муниципального предприятия:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- возмещение выпадающих доходов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации льготных месячных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проездных билетов для студентов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащихся и пенсионеров; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- укрепление экономического положения¦3 кв. ¦ 277,5¦ 277,5¦ 0¦
¦ ¦муниципального предприятия -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение 15 комплектов газового¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 1650¦ 1500¦ 150¦
¦(п. 2 в ред. решения Думы муниципального образования - "г. Тулун" от 02.07.2008¦
¦№ 39-ДГО) ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦3 ¦Третий - 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦1. Укрепление материально-технической¦1 - 3 кв. ¦ 2000 ¦ 1850 ¦ 150 ¦
¦ ¦базы муниципального предприятия -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦2. Укрепление экономического¦1 - 4 кв. ¦ 1104 ¦ 1104 ¦ 0 ¦
¦ ¦положения муниципального предприятия:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- возмещение выпадающих доходов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации льготных месячных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проездных билетов для студентов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащихся и пенсионеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 3104 ¦ 2954 ¦ 150 ¦
¦(п. 3 в ред. решения Думы муниципального образования - "г. Тулун" от 05.09.2008¦
¦№ 57-ДГО) ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦4 ¦Четвертый - 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦1. Укрепление материально-технической¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы муниципального предприятия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобрести 3 автобуса марки¦1, 3 кв. ¦ 2000,0¦ 1850,0¦ 150,0¦
¦ ¦ПАЗ-3205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦2. Укрепление экономического¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦положения муниципального предприятия:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- возмещение выпадающих доходов от¦1 - 4 кв. ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0 ¦
¦ ¦реализации льготных проездных билетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для студентов, учащихся и пенсионеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 3000,0¦ 2850,0¦ 150,0¦
+---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ 10536 ¦ 9986 ¦ 550 ¦
¦(строка в ред. решения Думы муниципального образования - "г. Тулун" от 05.09.2008¦
¦№ 57-ДГО) ¦
L---+-------------------------------------+----------+-----------+-------+------------


Ожидаемые результаты:
1. Улучшение качества обслуживания пассажиров.
2. Увеличение объема перевозок пассажиров по городу (к 2006 году):
2007 год - 3,7%;
2008 год - 4,0%;
2009 год - 5,0%;
2010 год - 6,0%.
3. Увеличение доходов муниципального предприятия (к 2006 году в сопоставимых ценах):
2007 год - 3,7%;
2008 год - 4%;
2009 год - 5%;
2010 год - 6%.

Контроль за реализацией Программы:
Общий контроль осуществляет заместитель мэра по жилищно-коммунальным вопросам, строительству, транспорту и связи.
Ежемесячно (до 3 числа месяца, следующего за отчетным) единый диспетчерский пункт подает заместителю мэра по жилищно-коммунальным вопросам, строительству, транспорту и связи сведения:
- о соблюдении маршрутного расписания частным и муниципальным пассажирским транспортом, т.е. количество выполненных рейсов всего и с соблюдением маршрутного расписания;
- о соблюдении правил дорожного движения водителями и о техническом состоянии автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru